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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-08 08:39

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅

郭老師 解答

2021-10-08 08:40

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

小幸運 追問

2021-10-08 08:42

老師,我問的是進項大于銷項,不需要交增值稅的情況

郭老師 解答

2021-10-08 08:42

我好你看下第二個回復(fù),我給你改啦。

郭老師 解答

2021-10-08 08:42

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2021-10-08 08:40


接著就改了

小幸運 追問

2021-10-08 08:45

老師,這三個都是一樣的會計分錄呢。

郭老師 解答

2021-10-08 08:45

你好,這是兩個分錄,分別把你的銷項和進項都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅,你每個月不是這么做的嗎?

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相關(guān)問題討論
你好,因為他一共銷售的貨款就130萬,所以按130萬來確認(rèn)的。
2023-12-19 14:42:11
方案一: 銷售空調(diào)取得的銷售額為 3000元,按照17%的稅率計算銷項稅額為 3000×17%=510元,其進項稅額為 210×17%=35.7元,成本為2100%2B210=2310元,利潤為 3000-2310=690元,應(yīng)納所得稅為 690×25%=172.5元。 贈送電飯煲的行為視同銷售,計算銷項稅額為 300×17%=51元,其進項稅額為 21×17%=3.57元,成本為210元,利潤為 300-210=90元,應(yīng)納所得稅為 90×25%=22.5元。 方案二: 將價格折扣開在同一張發(fā)票的金額欄中,銷售額和折扣額可以在同一張發(fā)票上分別注明,因此銷售額為 3000%2B300=3300元,按照17%的稅率計算銷項稅額為 3300×17%=561元,其進項稅額為 (2100%2B210)×17%=377.7元,成本為 2100%2B210=2310元,利潤為 3300-2310=990元,應(yīng)納所得稅為 990×25%=247.5元。 綜上所述,方案二最優(yōu)。
2023-09-15 09:00:34
你好同學(xué),出行方案的選擇二或者三 食宿開支分配方案的選擇方案二 這樣抵扣進項稅多
2023-04-14 21:24:59
1,需要繳納,5% 2,需要繳納,5% 3,需要繳納,5% 4,需要繳納,10%
2022-12-18 14:38:05
同學(xué)您好,借管理費用辦公費 貸;銀行存款
2022-12-15 11:48:44
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