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送心意

小付老師

職稱初級會計師

2021-10-07 09:02

同學(xué)你好,開出發(fā)票未收款也是要繳納增值稅的,季度45萬免征,但是要計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

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相關(guān)問題討論
嗯對,您好,是這樣做分錄的
2022-02-09 11:29:59
你好,需要做價稅分離的
2017-03-14 15:33:40
你好?借:應(yīng)收賬款,貸:收入,應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_
2022-03-15 14:08:11
根據(jù)相關(guān)會計準則,當主營業(yè)務(wù)收入產(chǎn)生應(yīng)交稅費時,應(yīng)分開記錄主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅(銷項)。
2023-03-15 15:45:46
好的,舉個例子來講解一下吧,假設(shè)某公司小規(guī)模納稅人,本期到期的其他應(yīng)付款為16000元,根據(jù)會計準則,當期發(fā)生的主營業(yè)務(wù)收入需要減去到期的其他應(yīng)付款,這樣該企業(yè)本期的實際主營業(yè)務(wù)收入為15841.58元,減去本期實際應(yīng)繳稅費(如增值稅)158.42元,就是本期應(yīng)確認的主營業(yè)務(wù)收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入的會計處理就是:借:其他應(yīng)付款16000,貸:主營業(yè)務(wù)收入15683.16,貸:應(yīng)交稅費158.42
2023-03-20 12:24:47
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