老師 當(dāng)月做了無(wú)票收入 次月又開(kāi)具了發(fā)票 次月有 問(wèn)
您好,次月你把當(dāng)月的無(wú)票收入減去上月申報(bào)的無(wú)票收入,按差額來(lái)申報(bào) 答
老師請(qǐng)問(wèn)物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問(wèn)
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說(shuō)對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。 問(wèn)
同學(xué),你好 你問(wèn)領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷(xiāo)嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問(wèn)
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問(wèn)
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng),但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

老師,如果需要加稅點(diǎn),那這個(gè)稅點(diǎn)是如何計(jì)算的呢?是增值稅+附加稅+印花稅+企業(yè)所得稅25%的稅率?還是增值稅+附加稅+印花稅+企業(yè)所得稅的行業(yè)稅負(fù)率
答: 你好,加稅點(diǎn),是雙方協(xié)商確定的一個(gè)比例,是沒(méi)有統(tǒng)一計(jì)算公式的。 通常是包括增值稅,附加稅,印花稅,所得稅一起的
建筑行業(yè)預(yù)交增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅如果做分錄。
答: 同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅、附加稅 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,我想問(wèn)一下異地預(yù)繳2%增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅、及其他附加稅后,回本地還要交7個(gè)點(diǎn)增值稅及附加稅,還用交企業(yè)所得稅和印花稅嗎
答: 你好;? ? ? 比如你 9%包工包料? 建筑服務(wù); 你預(yù)繳了2%增值稅。? 那么補(bǔ)繳納 7%的增值稅和附加稅;? 企業(yè)所得稅? ?看你利潤(rùn)情況。? ?印花稅看你是否繳納 多了。? ?沒(méi)有繳納夠就得補(bǔ)繳納的?









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