老師,我想請問一下,我們工程是去年做的,今年2月份才 問
您好,是的,這個去年就要確認收入的 答
老師。我們出口了兩筆 只確認了收入。生產(chǎn)企業(yè)。 問
你好,可以再后邊退稅的這個,退稅時再記賬就可以啦 答
老師 利潤表里面的凈利潤要填在資產(chǎn)負債表的哪一 問
你好,填寫在資產(chǎn)負債表未分配利潤 答
為什么現(xiàn)在聽課不能倍速聽課了? 問
同學,你好 這個需要聯(lián)系在線客服,后臺看一下課程。 答疑老師這邊沒有課程權限的 答
客戶來公司審廠,在我們公司這邊吃東西消費的,我們 問
你好 可以的 可以報銷的 答

匯算清繳時無需要調整的 還一定要填寫納稅調整項目明細表?
答: 你好,不用的直接打開保存一下就行。
老師,您好,納稅調整項目明細表怎么調整,才能匯算清繳不退稅,我不知道怎么填
答: 你好,調整的金額是彌補虧損的金額加上需要退稅的金額除以2.5%,如果是利潤100萬以內的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 你好 我想咨詢一下我們公司24年因為有一部分員工工資沒有發(fā)放,24年是按照應發(fā)數(shù)給員工申報的個稅,但今年把24年的個稅按照實際發(fā)放數(shù)重新更正申報了,所以24年的匯算清繳需要修改,我想問下匯算清繳我是怎么修改,是先修改職工薪酬支出及納稅調整明細表》(A105050)還是直接只調整《納稅調整項目明細表》(A105000)
答: 直接修改改職工薪酬支出及納稅調整明細表,在這個里邊納稅調增









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