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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-01 19:53

謝謝老師。現(xiàn)實生活中,老板的進貨票都是不明確,突然間就要賣出一樣商品,這樣進貨的明細也就不能確定。這種情況我該怎么辦?暫估的東西,用不用到下個月月初沖回來。沖回來時的分錄是做個相反的嗎。借:應付賬款-暫估  貸:庫存商品。這樣對嗎,還是分錄跟你做的相同,只是數(shù)字變成負數(shù)。

心太軟 追問

2016-11-01 20:24

反過來做也可以,對嗎?老師

吳月柳 解答

2016-11-01 19:46

借:庫存商品  貸:應付賬款-暫估,等發(fā)票到了紅沖這筆分錄,然后根據(jù)發(fā)票做正確的就可以了。

吳月柳 解答

2016-11-01 20:21

當年發(fā)票回來都可以的,分錄可以

吳月柳 解答

2016-11-01 20:51

是的

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