
相似問題
最新問題
老師,你好,使用權(quán)資產(chǎn)的租金收到發(fā)票,這樣做賬是對的嗎?借:管理費用-辦公費貸:其他應(yīng)收款
老師好,去年12月房租已經(jīng)付款了,發(fā)票今年1月才到,我去年12月做借:管理費用-房租,貸:其他應(yīng)收款-預(yù)付房租,怎么調(diào)賬
我11月份報了社保,我這樣做賬,借管理費用1022.42,其他應(yīng)收款494.74貸:應(yīng)付職工1517.16然后我工資報了4000,應(yīng)該如何做賬呢?









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



SFC—SFC 追問
2021-01-25 16:42
meizi老師 解答
2021-01-25 16:44
SFC—SFC 追問
2021-01-25 16:46
meizi老師 解答
2021-01-25 16:48