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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-12-04 15:23

同學你好
是什么版本的呢

動力寶貝@ 追問

2020-12-04 15:24

財貿(mào)版本

樸老師 解答

2020-12-04 15:32

期初建賬 
   
   1、先設(shè)置會計期間(就是從哪個月開始做賬,這里假設(shè)是7月份) 
      設(shè)置方法:基礎(chǔ)資料--會計期間
   2、設(shè)置會計科目 
      設(shè)置方法:基礎(chǔ)資料--會計科目
      主要幾個科目設(shè)置二級科目即可。
      1)銀行存款:設(shè)置二級,例如農(nóng)業(yè)銀行,中國銀行等。
      2)其他應收款,其他應付款:設(shè)置二級科目,這個根據(jù)客戶需求是否要設(shè)置。
      3)三大費用科目設(shè)置二級科目:銷售費用,管理費用,財務費用。
   3、供應商,客戶,員工檔案錄入:基礎(chǔ)資料---供應商,客戶,職員(這里都要填寫好,因為應收應付科目設(shè)置的自動輔助核算,會與這些資料自動關(guān)聯(lián)的。)
   4、設(shè)置完以上3個步驟后,搭建財務賬務期初
       這里說白了,就是把6月底的手工財務數(shù)據(jù)(這個會計一般會有這個數(shù)據(jù),除非是新公司),錄入到軟件中。
       錄入方法:期初---期初賬務數(shù)據(jù)。  雙擊某個科目就可以填寫數(shù)字。然后點擊試算平衡就行了。
開賬
   
   前面的工作都做完后,直接點擊期初--期初結(jié)賬(或者是文件--啟用賬套等) 
賬務處理
     總賬--憑證錄入(或者叫會計分錄)
     根據(jù)不同的業(yè)務,選擇科目,填寫摘要,借方貸方即可。
月末處理
     1、先在業(yè)務處理---月末處理---進銷存期末結(jié)賬,點擊結(jié)賬
     2、然后在審核憑證(可以批量審核)
     3、記賬憑證
     4、結(jié)轉(zhuǎn)損益
     5、期末結(jié)賬。
報表查詢
    
     財務報表---明細分類賬
             ---科目余額
             ---資產(chǎn)負債表
             ---利潤表等

動力寶貝@ 追問

2020-12-04 15:37

為什么會計錄采購單會生憑證

樸老師 解答

2020-12-04 15:43

這個進銷存和財務模塊是連在一起的,就可以生成

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學你好 財務軟件里面嗎
2023-09-04 13:45:15
你好,答復如下。 (1)審核無誤。即在對原始憑證審核無誤的基礎(chǔ)上填制記賬憑證。這是內(nèi)部控制制度的一個重要環(huán)節(jié)。 (2)內(nèi)容完整。即記賬憑證應該包括的內(nèi)容都要具備。應該注意的是:記賬憑證的日期,一般為編制記賬憑證當天的日期,按權(quán)責發(fā)生制原則計算收益、分配費用、結(jié)轉(zhuǎn)成本利潤等調(diào)整分錄和結(jié)賬分錄的記賬憑證,雖然需要到下個月才能編制,仍應填寫當月月末的日期,以便在當月的賬內(nèi)進行登記。 (3)分類正確。即根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容,正確區(qū)別不同類型的原始憑證,正確應用會計科目。在此基礎(chǔ)上,記賬憑證可以根據(jù)每一張原始憑證填制,或者根據(jù)若干張同類原始憑證匯總編制,也可以根據(jù)原始憑證匯總表填制,但不能將不同內(nèi)容和類別的原始憑證匯總填制在一張記賬憑證上。 (4)連續(xù)編號。即記賬憑證應連續(xù)編號。這有利于分清會計事項處理的先后,便于記賬憑證與會計賬簿之間的核對,確保記賬憑證的完整。 記賬憑證的填制除要做到審核無誤、內(nèi)容完整、分類正確、連續(xù)編號之外,還必須符合下列要求: 除結(jié)賬和更正錯賬可以不附原始憑證外,其他記賬憑證必須附原始憑證。 記賬憑證可以根據(jù)每一張原始憑證填制,或根據(jù)若干張同類原始憑證匯總填制,也可根據(jù)原始憑證匯總表填制;但不得將不同內(nèi)容和類別的原始憑證匯總填制在一張記賬憑證上。 填制記賬憑證時若發(fā)生錯誤,應當重新填制。 記賬憑證填制完成后如有空行,應當自金額欄最后一筆金額數(shù)字下的空行處劃線注銷。
2022-04-14 20:04:59
你好 3. 借管理費用3600 庫存現(xiàn)金400 貸其他應收款4000 4. 借銀行存款 貸應收賬款99600 5.借銀行存款 貸主營業(yè)務收入400*35=14000 應交稅費-增(銷)14000*0.13=1820 6.借銷售費用2000 應交稅費-增(進)260 貸銀行存款2260 7借管理費用1000 應交稅費-增(進)130 貸銀行存款1130 8.借應付利息 貸銀行存款800
2022-04-13 17:35:38
您好,是刪除了其中某一個嗎
2022-11-17 21:54:11
同學你好 什么業(yè)務呢
2022-10-27 14:22:22
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