欠企業(yè)所得稅:50,000 元滯納:1 年(按 365 天算)滯納 問(wèn)
您好,是的,就是這么計(jì)算的哦,計(jì)算對(duì)的 答
老師好,我們是開(kāi)加盟餐飲店的,付了品牌方商標(biāo)授權(quán) 問(wèn)
你好這個(gè)金額是多少大概的 答
老師 幫我看一下 法律援助的發(fā)票到底是開(kāi)不征稅 問(wèn)
法律援助補(bǔ)貼開(kāi)免稅發(fā)票正確,不征稅錯(cuò)誤。 選訴訟代理 / 非訴訟代理編碼,稅率欄選免稅。 答
老師 幫我看一下 法律援助的發(fā)票到底是開(kāi)不征稅 問(wèn)
你好這個(gè)屬于不征稅的才對(duì)的 答
老師你好,我們公司是賣(mài)衛(wèi)浴的,經(jīng)營(yíng)范圍,有安裝和維 問(wèn)
您好,可以的,有經(jīng)營(yíng)范圍就能開(kāi) 答

《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目第1列【免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額]合計(jì)值
答: 你好!你有什么問(wèn)題呢,你能把表格截圖來(lái)看下嗎
月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅不用結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì),填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)留抵額會(huì)自動(dòng)帶到增值稅申報(bào)表里嗎
答: 不對(duì),月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn),填增值稅納稅申報(bào)表后,留抵額是要按照規(guī)定手動(dòng)填入增值稅納稅申報(bào)表內(nèi)容。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交增值稅科目余額與申報(bào)留抵余額不一致,補(bǔ)增值稅的那個(gè)申報(bào)表調(diào)增了銷(xiāo)售額,賬需要調(diào)銷(xiāo)項(xiàng)嗎?
答: 你好;? 不一致的話 ;? 你調(diào)整銷(xiāo)項(xiàng)稅? 不行的; 你直接去看下留抵進(jìn)項(xiàng)稅 和未交增值稅借方差異金額多少?? ?









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會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)
2020-10-07 16:51
bamboo老師 解答
2020-10-07 16:52