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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-09-06 15:49

你好  把暫估的沖掉,然后按實際的發(fā)票來做就可以了。

沛艷 追問

2020-09-06 16:07

我也是按照這種方法做的,可是后面導致成本表與庫存商品或周轉(zhuǎn)材料明細賬的期未余額不一致呢?這個問題怎么處理?

答疑蘇老師 解答

2020-09-06 16:09

你好 怎么能不一致呢?明細賬也是需要沖減的。

沛艷 追問

2020-09-06 16:18

7月暫估入庫一筆耗材2.9萬,8月收到發(fā)票實際金額2.7萬,8月做兩筆分錄:1、紅沖7月暫估金額2.9萬;2、已實際金額記賬2.7萬,導致成本表與明細賬0.2萬的差額,怎么處理?

答疑蘇老師 解答

2020-09-06 16:20

你好  這個是不用處理的。

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