老師您好,請問我們公司和其他公司有一筆往來,對方欠我們貨款10萬,對方打了20萬過來,我們需要給對方回10萬,但是我們這個賬戶把錢全部轉(zhuǎn)到其他賬號20萬用掉了,我們用另一個賬戶給他回了10萬,請問一下我們這個賬怎么做?如果是本賬號收、本賬號付是借:銀行存款20 貸應收賬款 10 銀行存款10 是這樣做的吧,那本賬號收的轉(zhuǎn)到其他賬號付怎么做會計分錄?

你好?陽光
于2020-07-03 11:49 發(fā)布 ??857次瀏覽
- 送心意
韋老師
職稱: 中級會計師
2020-07-03 12:57
您好!請問收到20萬這個賬戶是你們公司的對公賬戶吧?
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您好 解答如下
對的
2022-12-03 10:02:34
同學,你好,這個是可以的,
2022-04-06 11:16:38
同學你好,只要有銀行往來,每一筆都需要入賬的。
2022-04-14 10:51:11
您好??
出口業(yè)務??
借:應收賬款400*6.37=2548
貸:主營業(yè)務收入 2548
收款業(yè)務
借:銀行存款60*6.44=386.4
貸:應收賬款 386.4
月末調(diào)整業(yè)務
銀行存款人民幣642%2B386.4=1028.4? 外幣金額100%2B60=160? 期末余額 160*6.4=1024?
?匯兌損益 1024-1028.4=-4.4
應收賬款人民幣513.6%2B2548-386.4=2675.2? ?外幣金額80%2B400-60=420? ?420*6.4=2688??
匯兌損益2688-2675.2=12.8
借:財務費用-匯兌損益 -8.8
借:應收賬款-美元12.8
貸:銀行存款-外幣賬戶 4.4
2023-12-23 19:46:29
學員你好,分錄如下
借*固定資產(chǎn)
應交稅費
貸*應收賬款
2022-07-27 18:36:57
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