
其他應(yīng)付款沖消方法過橋讓老板轉(zhuǎn)一筆錢進(jìn)來借:銀行存款100貸:實(shí)收資本100然后再做一個(gè)借:其他應(yīng)付款100貸:銀行存款100請(qǐng)問下這個(gè)方法是對(duì)的嘛?
答: 您好 請(qǐng)問單位其他應(yīng)付款科目有余額 對(duì)嗎
老師您好 17年收到的銀行存款做了實(shí)收資本,現(xiàn)在可以把實(shí)收資本沖銷掛其他應(yīng)付款嗎?
答: 你好,是之前入賬實(shí)收資本科目錯(cuò)誤,正確的是應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)付款嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好 如果股東轉(zhuǎn)錢的時(shí)候沒有注明為投資款,但是也做了分錄 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 現(xiàn)在要調(diào)整出來是不是要調(diào)整到其他應(yīng)付款?
答: 你好,如果是借款就調(diào)整到其他應(yīng)付款了










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