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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-06-21 14:53

款已經給人家打了,就是怎么做賬務處理,有發(fā)票

追問

2016-06-21 14:57

怎么用現金做

鄒老師 解答

2016-06-21 14:52

借;相關科目  貸;其他應付款
個人建議還是通過公司賬戶比較合理一些

鄒老師 解答

2016-06-21 14:54

借;相關科目    貸;其他應付款—老板

鄒老師 解答

2016-06-21 15:01

借;其他應付款   貸;庫存現金
償還給老板了就做這個分錄

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對于貨款已付、貨物已收但沒有發(fā)票一直掛賬的賬務處理,可以按照以下步驟進行: 1. 記錄現金流:在出納臺帳中記錄現金流,這是沒有發(fā)票賬務處理的基礎,要將發(fā)生的交易全部記錄下來,包括支付貨款的日期、金額等信息。同時,將采購成本的總額記錄在應付賬款科目上。 2. 暫估入賬:由于尚未收到發(fā)票,企業(yè)可以根據采購合同或協議,對采購的貨物進行暫估入賬。借記庫存商品或相關資產科目,貸記應付賬款暫估。 3. 跟進發(fā)票:企業(yè)應盡快與供應商溝通,明確開具發(fā)票的時間和方式,及時取得發(fā)票。 4. 收到發(fā)票后的處理: ? 當收到發(fā)票后,會計人員需要核對發(fā)票內容是否與采購的貨物相符,包括貨物的名稱、數量、單價、金額等。 ? 根據發(fā)票內容,增加采購明細賬,并沖減之前的暫估入賬。即借記應付賬款暫估(紅字),貸記庫存商品(紅字),然后借記庫存商品(藍字),貸記應付賬款(藍字)。 ? 同時,根據發(fā)票上的稅額,進行相應的稅務處理。 5. 銷賬處理:當企業(yè)支付完應付賬款后,需要進行銷賬處理。借記應付賬款,貸記銀行存款等科目。 6. 加強內部控制:為了避免類似情況再次發(fā)生,企業(yè)應加強內部控制,完善采購流程,確保及時取得發(fā)票并進行賬務處理。
2025-02-18 19:48:26
你好,也就是你已經暫估,然后結轉了成本,確認了收入,是這個意思嗎?
2022-07-08 18:23:55
借銀行存款 貸預收賬款 銷項
2023-05-05 14:11:26
你好,欠款轉為商品銷售的補貼給客戶?是什么意思。具體是個什么流程
2024-02-29 15:39:11
您好,借:應收賬款13.6,銀行存款40貸:主營業(yè)務收入47.43,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)6.17借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品
2022-03-31 21:48:13
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