老師,我想請問一下,我們工程是去年做的,今年2月份才 問
您好,是的,這個去年就要確認收入的 答
為什么現(xiàn)在聽課不能倍速聽課了? 問
同學,你好 這個需要聯(lián)系在線客服,后臺看一下課程。 答疑老師這邊沒有課程權(quán)限的 答
老師 利潤表里面的凈利潤要填在資產(chǎn)負債表的哪一 問
你好,填寫在資產(chǎn)負債表未分配利潤 答
老師。我們出口了兩筆 只確認了收入。生產(chǎn)企業(yè)。 問
你好,可以再后邊退稅的這個,退稅時再記賬就可以啦 答
客戶來公司審廠,在我們公司這邊吃東西消費的,我們 問
你好 可以的 可以報銷的 答

老師,假設2月有銷項,無進項,3月申報繳納了增值稅,3月后面有進項,沒有銷項,之前繳納的增值稅銷項額后期會退稅嗎
答: 您好,你們是一般納稅人嗎
增值稅:銷項-進項=實繳數(shù),工商年報納稅總額中的增值稅部份是填銷項額?還是實繳額?
答: 是實際繳納的增值稅額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進項大于銷項怎么做帳,這樣不用繳納增值稅吧
答: ?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
比如說銷項是697889.53 進項稅是574732.56 這月繳納的增值稅額就是銷項-進項,然后得出那個數(shù)在除1.17 ×0.17吧?就是要繳納的增值稅吧?
A企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月發(fā)生進項稅額1700,銷項稅額5100,進項稅額轉(zhuǎn)出51,同時月末以銀行存款繳納增值稅1000,那么本月尚未繳納的增值稅為多少
A企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月發(fā)生進項稅額1700,銷項稅額5100,進項稅額轉(zhuǎn)出51,同時月末以銀行存款繳納增值稅1000,那么本月尚未繳納的增值稅為多少








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