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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-06-23 08:42

你好  貨到票未到暫估入庫  借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估

淺雨 追問

2020-06-23 09:29

沒有應(yīng)付款,直接付款了。怎么處理

玲老師 解答

2020-06-23 09:33

那就再多做一筆分錄,借應(yīng)付賬款暫估貸銀行存款

淺雨 追問

2020-06-23 09:35

可以不用暫估入庫嗎?直接附后面發(fā)票

玲老師 解答

2020-06-23 09:37

您好,如果是同一個月的,你可以直接回來發(fā)票附在后面,如果跨月了,需要先暫估入庫,然后收到發(fā)票時再紅沖暫估入庫的分錄,按照發(fā)票金額入賬

淺雨 追問

2020-06-23 09:44

請老師給個全的會計分錄,謝謝

玲老師 解答

2020-06-23 10:00

借庫存商品貸應(yīng)付賬款,暫估借應(yīng)付賬款,暫估貸銀行存款,收到發(fā)票時,把前面這兩筆分錄不變金額用負(fù)數(shù)紅沖了,按照發(fā)票金額入賬,借固定資產(chǎn)貸銀行存款,

淺雨 追問

2020-06-23 10:02

最后分錄是固定資產(chǎn)?

玲老師 解答

2020-06-23 10:13

不好意思,寫錯了,,是庫存商品,
借庫存商品貸應(yīng)付賬款,暫估借應(yīng)付賬款,暫估貸銀行存款,收到發(fā)票時,把前面這兩筆分錄不變金額用負(fù)數(shù)紅沖了,按照發(fā)票金額入賬,借庫存商品貸銀行存款,

淺雨 追問

2020-06-23 10:37

好的謝謝

玲老師 解答

2020-06-23 10:43

你好,不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。

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相關(guān)問題討論
你好!開票金額3萬, 付款也是付3萬。
2022-01-21 22:10:12
同學(xué)好 和哪個公司簽訂合同工資需要從哪個公司列支,如果沒和小規(guī)模簽訂合同要列支,會存在虛增成本的嫌疑
2022-01-31 09:53:37
不可以的,小規(guī)模納稅人不可以收專票的,他不能抵扣的
2022-04-26 17:28:18
小規(guī)模納稅人也能開專票,小規(guī)模自身不能抵扣。般納稅人單位取得小規(guī)模納稅人開具的專用發(fā)票的能抵扣
2022-01-20 18:54:05
小規(guī)模納稅人開發(fā)票應(yīng)當(dāng)注意以下幾個方面:
2023-03-07 10:05:41
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