老師,我3月份所得稅是5362元,分錄是借所得稅費(fèi)用 5 問(wèn)
您好,外地預(yù)交所得稅先遞減應(yīng)交所得稅后才實(shí)際銀行繳納 答
老師好,丙收購(gòu)甲全資子公司乙,收購(gòu)款已應(yīng)收賬款形 問(wèn)
你好,以其他應(yīng)收款形式更好些。 答
老師,你好,個(gè)體戶建筑隊(duì)總工人工資做成本可以嗎,沒(méi) 問(wèn)
同學(xué)你好。沒(méi)有核定 也得申報(bào)個(gè)稅, 申報(bào)個(gè)稅 可以 經(jīng)營(yíng)所得稅前扣除 答
老師您好:我的稅前利潤(rùn)目標(biāo)是120萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金 問(wèn)
你好,1.?若未考慮所得稅:不合理,因所得稅會(huì)減少現(xiàn)金流量。 ? 2.?若已包含所得稅影響:可能合理,但需滿足特定條件(如非現(xiàn)金項(xiàng)目與營(yíng)運(yùn)資金變動(dòng)抵消所得稅支出)。 答
公司買(mǎi)了酒3000塊錢(qián)進(jìn)什么科目進(jìn)現(xiàn)金流量哪個(gè) 問(wèn)
你好,就是買(mǎi)來(lái)招待客戶的嗎?如果是的話,支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 答

支付加工費(fèi)及稅金。企業(yè)除按照加工費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付加工費(fèi)外,還應(yīng)按加17% 算繳納增值稅。如果按稅法規(guī)定需要繳納消費(fèi)稅的,還應(yīng)計(jì)算繳納消費(fèi)稅。托加工材料收回用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。如果借:委托加工物資應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(4應(yīng)交稅金——應(yīng)交消費(fèi)稅如借
答: 你好,請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?
企業(yè)對(duì)本企業(yè)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行維修是計(jì)入工業(yè)產(chǎn)值還是對(duì)外加工費(fèi)用
答: 您好,自修計(jì)入工業(yè)產(chǎn)值。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好 請(qǐng)問(wèn)怎么判斷是委托研發(fā)和一般的研發(fā)加工費(fèi)用了
答: 委托研發(fā) 需要加計(jì)扣除的 需要有這些 1. 委托研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)和企業(yè)有權(quán)部門(mén)關(guān)于委托研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)的決議文件; 2. 委托研究開(kāi)發(fā)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或項(xiàng)目組的編制情況和研發(fā)人員名單; 3. 經(jīng)科技行政主管部門(mén)登記的委托研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的合同; 4. 從事研發(fā)活動(dòng)的人員(包括外聘人員)和用于研發(fā)活動(dòng)的儀器、設(shè)備、無(wú)形資產(chǎn)的費(fèi)用分配說(shuō)明(包括工作使用情況記錄及費(fèi)用分配計(jì)算證據(jù)材料); 5. “研發(fā)支出”輔助賬及匯總表; 6. 企業(yè)如果已取得地市級(jí)(含)以上科技行政主管部門(mén)出具的鑒定意見(jiàn),應(yīng)作為資料留存?zhèn)洳椤? 7. 省稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的其他資料。








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陳逸菲 追問(wèn)
2020-06-22 20:59
小林老師 解答
2020-06-22 21:03
小林老師 解答
2020-06-22 21:03
陳逸菲 追問(wèn)
2020-06-22 21:07
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2020-06-22 21:08