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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-22 13:30

你好,是的,您的處理是正確的;在平時是需要確認(rèn)增值稅的。

會計學(xué)堂0123 追問

2020-06-22 13:31

最后是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就可以了

立紅老師 解答

2020-06-22 13:32

你好,是的,將營業(yè)外收入轉(zhuǎn)入本年利潤就可以了。

會計學(xué)堂0123 追問

2020-06-22 13:58

老師我想請問您一下,我們單位現(xiàn)在核減固定資產(chǎn),請問我如何結(jié)轉(zhuǎn)
貸:固定資產(chǎn)
借:固定資產(chǎn)清理
結(jié)轉(zhuǎn)時
借:固定資產(chǎn)清理
貸未分配利潤
是這樣嗎?那請問累計折舊那里怎么辦

立紅老師 解答

2020-06-22 14:01

你好
是這樣的
借,固定資產(chǎn)清理
借,累計折舊
貸,固定資產(chǎn)

會計學(xué)堂0123 追問

2020-06-22 14:02

那固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到哪里

會計學(xué)堂0123 追問

2020-06-22 14:03

請告訴我每一步的分錄謝謝您

立紅老師 解答

2020-06-22 14:11

你好,您的固定資產(chǎn)是出售了還是?

會計學(xué)堂0123 追問

2020-06-22 14:26

是無實物不存在了

立紅老師 解答

2020-06-22 14:28

你好,如果是這樣,是盤虧處理,不通固定資產(chǎn)清理;
借,待處理財產(chǎn)損益
借,累計折舊
貸,固定資產(chǎn)

借,營業(yè)外支出
貸,待處理財產(chǎn)損溢

會計學(xué)堂0123 追問

2020-06-22 14:30

那最后是不是把營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤呢

立紅老師 解答

2020-06-22 14:43

你好,是需要將營業(yè)外支出轉(zhuǎn)入本年利潤的、

會計學(xué)堂0123 追問

2020-06-22 14:44

非常感謝您老師,謝謝您的細(xì)心指導(dǎo)

立紅老師 解答

2020-06-22 14:45

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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小規(guī)模納稅人減免增值稅,應(yīng)借“應(yīng)交稅費減免稅”,貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財政負(fù)擔(dān)。在企業(yè)會計核算中,應(yīng)借“應(yīng)交稅費減免稅”,貸“營業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額,以及減免增值稅的來源。例如,企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應(yīng)借“應(yīng)交稅費減免稅”3000元,貸“營業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
需要繳納企業(yè)所得稅這個,
2020-06-23 15:41:31
你好,季度報稅的季度末的那個月 第四季度在12月份做
2020-01-10 00:07:48
同學(xué)你好,現(xiàn)行政策小規(guī)模減按1%,所以按照1%計算增值稅。
2022-01-11 22:02:21
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
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