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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-06-22 09:12

你好
借;以前年度損益調(diào)整 436.95  ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅436.95
借;應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅436.95 ,營業(yè)外支出——滯納金25.78, 貸;銀行存款25.78+436.95
借;利潤分配——未分配利潤436.95,貸;以前年度損益調(diào)整436.95

清脆的燈泡 追問

2020-06-22 09:28

老師今年5月份還交了第一季度的企業(yè)所得20.28,會計(jì)分錄是

鄒老師 解答

2020-06-22 09:39

你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅20.28,貸;銀行存款 20.28

清脆的燈泡 追問

2020-06-22 10:50

老師,去年12月份有計(jì)提12月所得稅436.95,結(jié)轉(zhuǎn)損益了,按照您的分錄做資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)交稅費(fèi)還是436.95

鄒老師 解答

2020-06-22 10:51

你好,如果去年已經(jīng)計(jì)提了所得稅分錄,那今年繳納的分錄就是
借;應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅436.95 ,營業(yè)外支出——滯納金25.78, 貸;銀行存款25.78+436.95

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您好 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2023-11-10 08:34:45
企業(yè)計(jì)提所得稅的會計(jì)分錄,即應(yīng)計(jì)稅費(fèi)用支出分錄,包括: 1.借:應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交所得稅) 2.貸:應(yīng)付賬款(稅金入賬的賬戶) 拓展知識:企業(yè)計(jì)提所得稅的主要原則是,企業(yè)在從事經(jīng)營活動時(shí),需要按照國家的稅收規(guī)定預(yù)先繳納所得稅。所得稅是指一定比例地從企業(yè)應(yīng)稅所得中扣除,由企業(yè)交納給國家的稅收。
2023-02-20 22:55:57
1 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。 2 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 貸,銀行存款 3借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 4、借應(yīng)交稅費(fèi)貸,銀行存款 5借,所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅, 6借,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,貸,銀行存款。
2024-06-22 16:24:20
同學(xué)你好 跨年的就是這樣做
2022-03-09 10:12:34
你好 借;以前年度損益調(diào)整 436.95 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅436.95 借;應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅436.95 ,營業(yè)外支出——滯納金25.78, 貸;銀行存款25.78%2B436.95 借;利潤分配——未分配利潤436.95,貸;以前年度損益調(diào)整436.95
2020-06-22 09:12:55
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