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小茉莉
于2020-06-17 11:41 發(fā)布 ??3596次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-06-17 11:41
您好,您先核對(duì)差異原因,是否是未及時(shí)報(bào)稅導(dǎo)致。若因報(bào)稅差異,可在后期補(bǔ)充申報(bào)即可。
小茉莉 追問
2020-06-17 11:49
是以前年度過來的數(shù)據(jù),不知道啥原因了
小林老師 解答
2020-06-17 11:52
您好,那您就一次把差額做營業(yè)外收支處理。調(diào)整后賬與申報(bào)表一致。
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小林老師 | 官方答疑老師
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小茉莉 追問
2020-06-17 11:49
小林老師 解答
2020-06-17 11:52