送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-06-16 09:40

你好,需要計算發給你,少鞥

暖暖老師 解答

2020-06-16 09:51

1.借委托代銷商品87500
貸庫存商品87500

暖暖老師 解答

2020-06-16 09:52

2.借應收賬款87750
貸主營業務收入75000
應交稅費銷項稅12750

暖暖老師 解答

2020-06-16 09:54

借主營業務成本52500
貸委托代銷商品52500

暖暖老師 解答

2020-06-16 09:54

3.借應收賬款58500
貸主營業務收入50000
應交稅費銷項稅8500

暖暖老師 解答

2020-06-16 09:55

借主營業務成本35000
貸委托代銷商品35000

暖暖老師 解答

2020-06-16 09:57

4.借銀行存款140000
銷售費用6250
貸應收賬款146250

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相關問題討論
您好,公司付取暖費,按部門計入費用:借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”。發給員工的取暖補貼,通過“應付職工薪酬—福利費”計提和發放。 小規模納稅人取暖費發票不能抵稅,全額入成本;福利費總額不能超過工資的14%,否則稅前要調整。
2025-12-20 19:16:52
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!
2024-09-07 16:35:04
您好,您的具體 問題/情況 是什么 ?
2024-03-04 18:46:13
直接紅沖確認的銷售收入就是
2024-02-29 09:12:41
同學你好,你說一下
2024-02-19 17:14:24
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