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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-05-26 16:36

你好,請稍等我寫給你哦

樸老師 解答

2020-05-26 16:37

你好,一般人材機的比例就是30:60:6
對方選擇3%的話可以抵扣的進項多一點

風(fēng)鈴 追問

2020-05-26 16:38

這樣子我們老板實際繳納的稅款不就多了嗎?

樸老師 解答

2020-05-26 16:42

是的,這個人家沒跟你們要13%的材料票就算很好了

風(fēng)鈴 追問

2020-05-26 16:48

哦!那我們準備的勞務(wù)票和材料票的比例為7.7了,和你說的那個比例嚴重的不一樣啊!總包給甲方開出去的發(fā)票為9個點的專票工程款,那他們再收我們一個點的帳保費,那這樣他們賺的是哪部分的錢啊?

樸老師 解答

2020-05-26 16:57

你準備發(fā)票按照對方的要求準備哦,他們賺的就是管理費

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相關(guān)問題討論
只有暫時不收款了哈。
2022-03-02 11:13:17
你好,你們單位沒有利潤嗎?收入不應(yīng)該和成本一樣的。
2024-01-12 18:22:45
你好,差額放到營業(yè)外收入或者紅沖你的成本費用都行。
2023-09-21 15:42:29
他們解鎖然后重新開哦
2022-03-29 17:42:48
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-04-04 15:40:52
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