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送心意

許老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-04-19 16:48

借:銀行存款 1000  貸:預(yù)收賬款   1000

A子墨云兮 追問

2020-04-19 17:13

這個100和贈送東西不入賬嗎?

許老師 解答

2020-04-19 19:30

100元的話,是以后在他的消費(fèi)中,一點(diǎn)點(diǎn)攤銷掉的。啤酒的話,也是一樣的道理。

A子墨云兮 追問

2020-04-20 11:58

這個以后要怎么攤銷呢?

許老師 解答

2020-04-20 12:10

這樣的話,等于是1200元。他在你們這消費(fèi)X元   按比例確認(rèn)收入   X*1000/1200

A子墨云兮 追問

2020-04-20 12:16

假設(shè)消費(fèi)了500元,分錄該怎么做呢?

許老師 解答

2020-04-20 12:18

500*1000/1200=416.67
借:預(yù)收賬款     416.47     貸:主營業(yè)務(wù)收入      416.67

A子墨云兮 追問

2020-04-20 12:57

那這過程中不用做費(fèi)用嗎

許老師 解答

2020-04-20 12:59

要結(jié)轉(zhuǎn)成本的呀
借:主營業(yè)務(wù)成本     貸:庫存商品(就是他消費(fèi)的東西,你們進(jìn)貨成本,是多少,就結(jié)轉(zhuǎn)多少)

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辦一下領(lǐng)款單,讓他們簽字,做為銷售費(fèi)用——銷售提成處理
2017-08-17 13:21:52
借:現(xiàn)金2000 借:銷售費(fèi)用200 貸:其他貨幣資金--卡2200 沒有做再在補(bǔ)做
2016-05-02 13:31:20
扣去充值金額的一半,那剩下的一半還給嗎
2019-12-03 19:52:25
借:銀行存款 1000 銷售費(fèi)用 300 貸:預(yù)收賬款 1000 其他應(yīng)付款300 消費(fèi)時 借:預(yù)收賬款 其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2018-02-05 18:16:13
你好 不是的,這個相當(dāng)于是折價銷售的 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入? 這里是代金券的錢
2023-04-29 14:50:54
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