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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2020-03-11 14:56

借現(xiàn)金
貸記主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

米菲 追問

2020-03-11 15:02

那這個(gè)稅我們不用交的,是屬于營業(yè)外收入嗎?比方說,我們這個(gè)月收入是10000元,那現(xiàn)金就是1W,應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅291.26 主營業(yè)務(wù)收入是(1W-291.26=9708.73),是這樣嗎?那應(yīng)交稅費(fèi)的科目不就一直都有累計(jì)金額?

郭老師 解答

2020-03-11 15:03

不需要交稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。

米菲 追問

2020-03-11 15:06

那不能直接做收入的分錄是 借現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務(wù)收入 這樣嗎?

郭老師 解答

2020-03-11 15:11

你好
不可以的
需要體現(xiàn)減免

米菲 追問

2020-03-11 15:13

好的

郭老師 解答

2020-03-11 15:15

不用客氣的,

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借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸,銀行存款。
2024-07-09 09:08:17
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023-06-30 09:44:37
借現(xiàn)金 貸記主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020-03-11 14:56:57
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2020-05-18 17:17:19
你需要建立一個(gè)現(xiàn)金支出科目,并在購買發(fā)票時(shí)記錄為該科目的支出。此外,你還要建立一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的科目,并在收到通知書后將扣除的稅費(fèi)記入該科目。
2023-03-15 09:27:00
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