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煥然
于2020-02-12 17:02 發(fā)布 ??1044次瀏覽
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-02-12 17:03
你好,借 管理費用-年終獎 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
煥然 追問
2020-02-12 17:04
申報個稅時就要加上這些就行了是嗎
紫藤老師 解答
申報個稅時就要加上這些就行了
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您好,本月發(fā)上月工資,本月提前花400車位費,這個怎么做分錄
答: 工資跟車位費什么關系?
本月工資20000,實發(fā)15000,有個員工的未發(fā),怎么做分錄
答: 您好,這個是 借 應付職工薪酬20000 貸 銀行存款 15000 其他應付款 5000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,比如員工A月工資3000元,然后上班遲到扣款20元,應發(fā)工資2800,這個怎么做分錄?
答: 同學你好!這個的話? ?職工工資? ?直接少計提? ?就可以啦
上月工資忘記計提了,這個月補計提還是怎么做分錄啊
討論
你好,我想咨詢下支付兩個月工資這邊我怎么做分錄
我們公司一個是15號一個是25號左右才能發(fā)上個月工資,工資表月末出不來,我該怎么做分錄,如果計提不準確,發(fā)工資的時候該怎么改正
計提當月工資,社保,應該怎么做分錄,發(fā)工資呢
老師我想請問一下某員工月工資是12000,被之前會計計提成16000還沒有計算個稅,現在我們發(fā)放工資,實際發(fā)放金額11790,個稅210,我該怎么做分錄調整呢?謝謝老師
紫藤老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 133748 個
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煥然 追問
2020-02-12 17:04
紫藤老師 解答
2020-02-12 17:04