送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-01-22 23:36

這個500000如果是不含稅金額的話那么增值稅就是500000*13%=65000元,那么只要取得65000的進項稅額就可以抵扣了,
應繳納增值稅=銷項稅額-進項稅額,進項等于銷項就不用繳納增值稅了。

開心媽媽0303 追問

2020-01-22 23:41

如果是含稅價是不是要脫稅計算:500000÷1.13×13%=57522我只要提供給他57522金額的票就可以了嗎?我也不用在給他稅金了是嗎?

宇飛老師 解答

2020-01-22 23:55

是啊,如果是含稅價銷項稅額就是57522,那你開票就是開500000就好了,會顯示稅額57522,不用給稅金啊,這個東西是你要交給稅務局的。

開心媽媽0303 追問

2020-01-22 23:57

好的,這下徹底明白了,謝謝老師啦

宇飛老師 解答

2020-01-22 23:57

不客氣,滿意請五星好評哦,謝謝。

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相關問題討論
你好,一般按2%預交,公式為431024.41/(1%2B9%)*2%
2020-06-28 10:50:12
你好,是的呢,只能開具百分之3的
2021-10-25 16:11:39
是的,一般納稅人是可以開具增值稅普通發票,也可以開具增值稅專用發票
2022-09-25 16:29:50
可以去申請普通發票,去開普通發票,
2020-06-18 15:30:19
這個500000如果是不含稅金額的話那么增值稅就是500000*13%=65000元,那么只要取得65000的進項稅額就可以抵扣了, 應繳納增值稅=銷項稅額-進項稅額,進項等于銷項就不用繳納增值稅了。
2020-01-22 23:36:40
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