送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-09 15:43

您好,您的分錄沒有錯呀。

hhy 追問

2020-01-09 15:46

可是我這個月發工資時候發現不對,我多付員工工資41元了,然后現在余額表里應付職工薪酬借方多了41元

hhy 追問

2020-01-09 15:46

現在不知道怎么做正確了

宸宸老師 解答

2020-01-09 15:48

你好,那就是您 實際多支付了 某個員工41元的工資

您下個月發放工資里調整一下,下個月該員工少發41元

hhy 追問

2020-01-09 15:50

那這個月不做賬務處理,我做12月工資計提時候給她扣除掉對嗎

hhy 追問

2020-01-09 15:51

還是計提正常做,發給她的時候少發她41元

宸宸老師 解答

2020-01-09 15:53

您好,做12月份的工資里再調整

hhy 追問

2020-01-09 16:01

那我12月還是照著正常計提工資,不用扣除

宸宸老師 解答

2020-01-09 16:02

您好,計提照常,實發的分錄調整一下

hhy 追問

2020-01-09 16:04

明白了,謝謝老師

宸宸老師 解答

2020-01-09 16:05

不客氣的,祝你工作順利

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相關問題討論
你好,計提工資,是第二個分錄。而且應付職工薪酬明細科目是工資?
2022-07-01 15:30:38
可以的,可以這么做的。
2023-05-18 15:51:22
計提工資第一個分錄對,一般是請假不給工資,計提工資時也不算那一天的工資,是按扣除請假的天數計提工資
2020-06-19 10:03:52
你好!是的,也是這樣做的了
2023-08-22 11:07:16
你好,工資的話也應該是制造費用。
2022-03-09 15:31:14
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