
老師,普票是不是計入成本抵減企業(yè)所得稅,專票抵減的是增值稅
答: 你好,對的是的是這么做的專票的不含稅金額也可以抵扣所得稅。
就是取得增值稅異常發(fā)票,企業(yè)所得稅能否列入成本?
答: 你好,取得增值稅異常發(fā)票,企業(yè)所得稅是不能列入成本稅前扣除的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果是收入500000元增值稅稅率3%.成本450000元增值稅稅率1%,企業(yè)所得稅稅率是2.5%,企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么樣計算呢?
答: 同學(xué)你好 這個是收入減去成本費(fèi)用然后乘以2.5%
企業(yè)所得稅中,增值稅是不可扣除的,那最后算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,增值稅用調(diào)增嗎?
我們是一般納稅人。13%增值稅專用發(fā)票。現(xiàn)在缺票。要交不少企業(yè)所得稅。我們現(xiàn)在有7000元物流成本發(fā)票。可以抵扣多少企業(yè)所得稅
個人轉(zhuǎn)讓股票所得交個稅嗎?個人轉(zhuǎn)讓股票所得交增值稅嗎?企業(yè)轉(zhuǎn)讓股票所得交增值稅嗎?









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