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稱心的太陽
于2019-12-16 10:50 發(fā)布 ??818次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-12-16 10:54
你好,一月份怎么做的分錄。
稱心的太陽 追問
2019-12-16 10:55
1月的分錄還沒有做,就是問1月的,應收肯定是不變的,那這張發(fā)票的稅怎么做進去呢?
郭老師 解答
一月份借應收貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,現(xiàn)在紅沖做之前分錄不變,金額是負數(shù)。
2019-12-16 10:57
可我們1月的應收是不包括這10000的,能只做稅的分錄嗎,
2019-12-16 10:59
你 好,可以的。
2019-12-16 11:03
不動應收的情況下,只做稅的分錄該怎么做呢?
2019-12-16 11:05
你是那張嗎,還是外賬外賬,建議你正常做,借應收貸,預收賬款銷項。
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一公司買油漆花280000應交稅費36400預付了120000剩下的錢沒有支付 寫出會計分錄
答: 借:原材料等科目280000,應交稅金-應交增值稅(進項稅額)36400,貸:銀行存款120000,應付賬款196400
應交稅費的會計分錄怎么寫
答: 同學,你好 具體什么經(jīng)濟業(yè)務
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問一下,應交稅費怎么寫會計分錄,
答: 你好,具體是針對應交的什么稅款??
老師,發(fā)生銷售折讓會計分錄,折讓的分錄對嗎銷售折讓的會計分錄借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)折讓:借:應收賬款 -貸:主營業(yè)務收入 -10619.47應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) -1380.55
討論
你好。 應交稅費是負數(shù)。 現(xiàn)在稅務電子退庫。 應交稅費已清零。 怎么做會計分錄
為什么維修領用A材料會計分錄沒有應交稅費
你好老師 在憑證匯總中 應交稅費期末余額是負數(shù)。本月留底。怎么寫會計分錄變?yōu)?
?應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅會計分錄
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2019-12-16 10:55
郭老師 解答
2019-12-16 10:55
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稱心的太陽 追問
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郭老師 解答
2019-12-16 11:05