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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-11-12 15:45

你這個是算啥余額?結轉么,現(xiàn)在做借銷項稅額,貸進項稅額。 轉出未交增值稅(可借可貸)

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相關問題討論
你好,表示本期應交增值稅是101255.20
2023-12-28 13:34:03
你直接看“應交稅費——未交增值稅”科目的數(shù)據(jù) 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 這個就是交的增值稅的金額
2021-11-30 14:08:49
你這個是算啥余額?結轉么,現(xiàn)在做借銷項稅額,貸進項稅額。 轉出未交增值稅(可借可貸)
2019-11-12 15:45:50
您好,這個是轉到未交增值稅的
2022-02-11 22:02:32
你好; 月末做結轉 比如 購進:借庫存商品 進項稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2022-01-07 15:31:02
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