董老師,可以咨詢您個(gè)問題嗎? 問
同學(xué)你好,老師不在線 答
半路接賬,這是對(duì)方的報(bào)表,我如何填期初數(shù) 問
同學(xué)你好,沒理解你的意思, 是要在哪里填寫 期初數(shù)呢, 25年末的期末數(shù),就是26年初的期初數(shù)據(jù) 答
老師好,電影院的放映設(shè)備,座椅,中央空調(diào),電梯,折舊年 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
企業(yè)繳納殘保金怎么入賬? 問
計(jì)提: 借:管理費(fèi)用--殘保金, 貸:其他應(yīng)付款-殘保金, 上交時(shí): 借:其他應(yīng)付款--殘保金; 貸:銀行存款 答
老師下午好,工程分包合同需要繳納印花稅嗎 問
是的,按建筑工程合同交 答

老師你好,我們開給對(duì)方一張發(fā)票,現(xiàn)在跨月了,他們也已經(jīng)抵扣過,然后他們要紅字發(fā)票想問一下,到底是那邊申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表
答: 你好,哪邊申請(qǐng)都可以的,一般購買方申請(qǐng)就行
老師我們是購買方 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)銷售方開票錯(cuò)誤 但是我們已經(jīng)抵扣過了 我們需要開紅字發(fā)票信息表 然后我們賬務(wù)處理的話需要怎么做 是直接原來憑證紅沖 然后再做藍(lán)字的是吧
答: 借應(yīng)付賬款, 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,紅沖6月份的發(fā)票怎么處理?需要對(duì)方開一個(gè)紅字發(fā)票信息表嗎
答: 同學(xué),你好 你是銷售方嗎









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鴿子 追問
2019-10-30 13:32
鴿子 追問
2019-10-30 13:33
鴿子 追問
2019-10-30 13:34
樸老師 解答
2019-10-30 13:50