
您好,老師,請問一下,2019年5月匯算清繳前拿來的2019年3月開的成本發(fā)票,用到2018年的賬上,抵企業(yè)所得稅成本,那這些發(fā)票該怎么入賬,訂在2018年的憑證上,還是2019年的憑證上?謝謝
答: 你好!2018年預(yù)提這些費(fèi)用了嗎?計(jì)提的話記錄2018年賬務(wù)
請問老師,我12月份在金蝶軟件里做了記賬憑證后,忘把本年2萬多的本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了。把財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)了,這對財(cái)務(wù)報(bào)表有影響嗎?我需要撤回財(cái)務(wù)報(bào)表不,謝謝老師
答: 您好 這對財(cái)務(wù)報(bào)表沒有影響 可以22年的時(shí)候補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,我們是2019年從別人那里轉(zhuǎn)過來一家造價(jià)公司。對方2019.6月前的賬套等未移交過來。現(xiàn)在收到一筆2018年的業(yè)務(wù)款15萬,發(fā)票是2021年開的,業(yè)務(wù)是2018年的。轉(zhuǎn)讓方讓我公司轉(zhuǎn)給他個人。我們讓他開技術(shù)服務(wù)發(fā)票或者勞務(wù)票來,對方說以前公司是虧損的,以2018年以前的工資來抵這筆錢。我認(rèn)為不妥。老師請問怎么處理合適點(diǎn)?謝謝!
答: 你好,您的做法是正確的,應(yīng)該是對方開具發(fā)票給你們,這樣處理是最好的方式




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花兒 追問
2019-10-25 11:16
彩麗老師 解答
2019-10-25 11:17