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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-09-12 11:08

您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?

清脆的金針菇 追問

2019-09-12 12:25

一般納稅人

張艷老師 解答

2019-09-12 12:27

您所說的減免,指的是購買稅控盤和服務(wù)費(fèi)吧?
還有您列的等式,是想表達(dá)什么意思呢?計(jì)算未交增值稅的金額?

清脆的金針菇 追問

2019-09-12 12:39

是購買稅控盤費(fèi)用和服務(wù)費(fèi),計(jì)算這個(gè)月未交增值稅金額

清脆的金針菇 追問

2019-09-12 12:40

我寫的計(jì)算等式正確嗎?

張艷老師 解答

2019-09-12 12:58

這樣的話,思路是對(duì)的,不過列的式子不嚴(yán)謹(jǐn),因?yàn)闇p免稅款的余額,也會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅了,也就是說通過結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款)到應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目,本身就是抵減當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額了。

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,需要的。 因?yàn)樾枰堰M(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,減免稅額這些科目的余額,全部結(jié)轉(zhuǎn)到???應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 明細(xì)。
2022-11-29 21:17:08
你好,對(duì)的是的是正確的。
2022-02-17 11:47:21
學(xué)員你好,轉(zhuǎn)出未交的目的就是應(yīng)交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說明應(yīng)交,結(jié)轉(zhuǎn)到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
您好 按您說的這些處理可以的
2022-04-05 08:17:02
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