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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2019-08-14 08:37

你好,之前繳納的分錄處理是什么

青春俠 追問

2019-08-14 09:36

借預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后每月攤銷借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款

小惑老師 解答

2019-08-14 09:47

那你退回的部分沖減借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款分錄即可

青春俠 追問

2019-08-14 09:57

而且是2017和2018的小金額退款,這樣可以在2019直接沖回么?[捂臉]

小惑老師 解答

2019-08-14 10:12

你如果金額較小,采取簡化處理,可以在19年當(dāng)期沖回

青春俠 追問

2019-08-14 10:18

借銀行存款,貸預(yù)付賬款,借預(yù)付賬款,貸管理費(fèi)用,做兩筆?

小惑老師 解答

2019-08-14 10:38

可以直接
借:銀行存款
貸:管理費(fèi)用

青春俠 追問

2019-08-14 10:43

那這種情況后面憑證應(yīng)該怎么附

小惑老師 解答

2019-08-14 11:22

就把收款單放在后面就可以了

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相關(guān)問題討論
您好,這樣的話記入營業(yè)外收入
2022-04-11 16:56:21
你好 沖原來交稅分錄??
2022-04-12 10:26:21
你好,這個(gè)是增量留抵退回來的嗎。
2022-05-06 14:41:30
首先要判斷去年退回的增值稅今年能否用在繳稅上,如果可以,就在當(dāng)年的繳款憑證中填寫“去年應(yīng)交的增值稅進(jìn)行緩期繳納”;能推遲繳納的期限,一般不超過一年。如果不能,可以將去年應(yīng)退還的增值稅記入“稅金及附加—應(yīng)退稅金—增值稅”,這樣就不會占用企業(yè)現(xiàn)金。同時(shí),今年繳納的增值稅也是如此,要記入“稅金及附加—應(yīng)交稅金—增值稅”,而不是緩期繳納。
2023-03-16 16:21:54
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