老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個(gè)月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯(cuò)誤成本,再按正確單價(jià)重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產(chǎn),但是還沒有拿到房產(chǎn)證,只 問
同學(xué)你好 發(fā)票開正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場(chǎng)地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-其他里面 答
老師你好,問下個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人國家信用信 問
你好這個(gè)跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當(dāng)月的第 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

預(yù)收賬款18萬租金!會(huì)計(jì)分錄怎么做?已經(jīng)開票
答: 借銀存,貸主營業(yè)務(wù)收入(一個(gè)月的) 應(yīng)交稅費(fèi)(發(fā)票上的) 預(yù)收賬款
本月收入定金有五十位客戶金額不同,入預(yù)收賬款怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,不會(huì)每一位客戶做一欄分錄吧
答: 你好! 可以用總金額入賬。在自己做一個(gè)excel表格備查。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)付賬款和預(yù)收賬款在付款和收款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄?如果后來生意沒做成,退回款項(xiàng)了,又如何做分錄呢?
答: 付款借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 收款借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款 退回做收款相反分錄 借;預(yù)收賬款 貸;銀行存款
6.1收定金5000計(jì)入預(yù)收賬款,總價(jià)35000,6.10收款20000,還差10000未收,求每步會(huì)計(jì)分錄
當(dāng)企業(yè)不設(shè)預(yù)收賬款科目時(shí),收到預(yù)收款并按全款開了發(fā)票,怎樣做會(huì)計(jì)分錄。 收到尾款怎么做會(huì)計(jì)分錄。
某公司銷售給H公司A商品一批,貨款80000元,貨款從原預(yù)收賬款60000元中抵扣,不足部分已收到。編制會(huì)計(jì)分錄為:
老師,請(qǐng)問這樣做分錄對(duì)嗎,核銷借支可以這樣對(duì)沖預(yù)收賬款嗎?如果有問題,應(yīng)該怎么編制








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