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倔強的沉默
于2019-06-28 09:20 發布 ??861次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-06-28 09:21
你按發票做,不需要付款轉營業外收入
倔強的沉默 追問
2019-06-28 09:27
沒太明白,我這邊800已經付過了,后來他們才開的票,正常開的話,我們費用只有800,但是多開了專票,增值稅這邊就多了
maize老師 解答
2019-06-28 09:32
你按發票做借xx 進項稅額 貸 其他應付款 2100 借其他應付款 2100 貸銀行 800 營業外收入2100-800
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老師,收到電子專用發票,單位做賬需要幾聯?
答: 同學你好 自己打印就行了 最少打印兩張
老師請問12月收到一張專票,名稱開錯了,這個月需要重新開進來,那我這張票12月怎么做賬呢?
答: 12月正常做賬抵扣,1月紅沖后重新開票, 借:進項稅 貸:進項轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師,我公司開了10萬元的專用發票給對方,款項已經全額收到,對方還要再單獨把10發票的稅款轉給公司,這怎么做賬?
答: 已經收到錢了,后面為什么還會轉賬稅款?
您了,老師,請問順豐專票這個月收到,下個月我才抵扣該怎么做賬
討論
公司用水泥筑地面收到專票,如何做賬
如果發票一直未收到,那么每個月的月末和下個月的月初都要重復這樣做賬,直到收到發票為止嗎?
你好,老師,就是我們單位用別的公司電,我們收到的發票是開給對方單位的,我們能做賬嗎
老師,你好!11月份租的車,12月才收到發票。11月怎么做賬,12月又怎么做賬
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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倔強的沉默 追問
2019-06-28 09:27
maize老師 解答
2019-06-28 09:32