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送心意

趙英老師

職稱中級會計(jì)師,財(cái)稅實(shí)操講師

2019-06-26 10:17

可以不做,但自己要清楚賬務(wù)情況,但如果嚴(yán)格反映的話還是做一下。

默然以言 追問

2019-06-26 10:18

那該怎么做分錄呢?

趙英老師 解答

2019-06-26 11:55

借:預(yù)付賬款  14000  貸:銀行存款14000   ,借:銀行存款 14000  貸:預(yù)付賬款  14000

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是的,跨月了
2022-01-02 13:44:16
首先,根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則,支付管理費(fèi)用的會計(jì)分錄應(yīng)當(dāng)是“現(xiàn)金”或“銀行存款”貸方,“管理費(fèi)用”借方,同時(shí),需要做好支付管理費(fèi)用明細(xì)記錄。對于檢測費(fèi),會計(jì)分錄應(yīng)為“現(xiàn)金”或“銀行存款”貸方,“檢測費(fèi)”借方,并且要做出檢測費(fèi)明細(xì)記錄。最后,退回賬戶的會計(jì)分錄應(yīng)當(dāng)是“銀行存款”貸方,“銀行存款”借方,需要做出退回賬戶明細(xì)記錄。
2023-03-25 18:04:32
借銷售費(fèi)用、廣告費(fèi)、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
2022-02-08 16:52:33
同學(xué)你好, 借,管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 借,銀行存款,正數(shù);
2022-04-11 14:51:47
你好,多付的費(fèi)用退回 借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用
2022-06-16 15:45:50
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