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悟空少爺
于2019-05-27 10:58 發(fā)布 ??1174次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-05-27 10:59
3月購進的時候,借,固定資產(chǎn),應交稅費~應交增值稅~待認證進項稅,貸,銀行存款
悟空少爺 追問
2019-05-27 11:10
老師我3月提前做了 借 應付賬款 貸 銀行存款 這筆 那我現(xiàn)在 4月 借 固定資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅-待認證 貸 應付賬款 這樣才對是嗎
辜老師 解答
2019-05-27 13:53
是的,是這樣賬務處理的
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辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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悟空少爺 追問
2019-05-27 11:10
辜老師 解答
2019-05-27 13:53