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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-02 10:42

你好,有沒有應(yīng)付賬款明細(xì)賬期末余額借方14000?

家和萬事興 追問

2019-03-02 10:44

在科目余額表里面有,但是報表里面沒有

家和萬事興 追問

2019-03-02 10:47

請問是什么原因啊

鄒老師 解答

2019-03-02 10:52

你好,說明科目在科目余額表有,報表沒有?

家和萬事興 追問

2019-03-02 10:53

那這種情況要怎么建賬呢?我是按照科目余額表,還是按照資產(chǎn)負(fù)債表呢?

鄒老師 解答

2019-03-02 10:59

你好,需要根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表

家和萬事興 追問

2019-03-02 11:02

就是在預(yù)付賬款那里填14000,然后應(yīng)付賬款那里不填,是吧

家和萬事興 追問

2019-03-02 11:03

可是這樣的話,應(yīng)付賬款的余額是下屬科目的余額,到時候能提現(xiàn)到那個下屬科目里面嗎?

鄒老師 解答

2019-03-02 11:10

你好,是的,在預(yù)付賬款填寫14000,你需要在錄入期初數(shù)的時候設(shè)置好這個是哪個明細(xì)的期初余額的

家和萬事興 追問

2019-03-02 11:12

比如說這個14000的余額本來是應(yīng)付賬款的下屬科目,那我就在預(yù)付賬款里面設(shè)置同樣的科目,然后把14000填到里面,是嗎?

鄒老師 解答

2019-03-02 11:15

你好,是的,是這樣處理

家和萬事興 追問

2019-03-02 11:44

老師,不平衡

家和萬事興 追問

2019-03-02 11:45

其中利潤分配的余額在借方,建賬的時候要添加負(fù)號嗎?

鄒老師 解答

2019-03-02 11:45

你好,不平衡的差額是多少? 
你之前本來數(shù)據(jù)平衡嗎?

家和萬事興 追問

2019-03-02 11:46

之前的數(shù)據(jù)是平的,差額要在哪里看啊?

鄒老師 解答

2019-03-02 11:47

你好,就是資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額與負(fù)債+所有者權(quán)益的差額  
差額=資產(chǎn)—負(fù)債—所有者權(quán)益

家和萬事興 追問

2019-03-02 11:58

老師,我的建賬平了,但是新賬套的期初余額和期末余額是一樣的,都是去年12月的期末數(shù),是正確的嗎?

鄒老師 解答

2019-03-02 12:02

你好,沒有發(fā)生業(yè)務(wù)之前,期初,期末余額是一樣的,是根據(jù)去年12月份期末數(shù)據(jù)填寫的

家和萬事興 追問

2019-03-02 12:05

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-03-02 12:05

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 有截圖嗎?
2022-02-14 09:12:24
不會的,資產(chǎn)負(fù)債表的余額是根據(jù)科目余額表的余額填寫的。您看一下是不是您公司使用的記賬軟件生成資產(chǎn)負(fù)債表的公式不對啊?
2020-05-18 14:38:56
你好,你單位有 預(yù)付賬款? 明細(xì)科目貸方余額嗎??
2021-11-10 10:52:42
是的,不能寫在預(yù)付款項中,預(yù)付款項只包括未付賬款和其他預(yù)付款,應(yīng)付賬款明細(xì)科目余額應(yīng)該寫在應(yīng)付賬款款項中。
2023-03-14 12:37:26
你好;? ?你要寫那個欄次的金額; 如果只有預(yù)收賬款的話; 那么預(yù)收賬款欄次 = 預(yù)收賬款貸方%2B應(yīng)收賬款貸方金額? ?
2022-11-11 09:46:12
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