
老師,匯算清繳時需要補繳企業(yè)所得稅,按需要先 借:利潤分配 計算出補繳企業(yè)所得稅對應的利潤(補繳的所得稅*5% )嗎?不需要的對吧?都是直接借:應交稅費-企業(yè)所得稅貸:銀行存款結轉借:利潤分配--未分配利潤貸:應交稅費--企業(yè)所得稅對吧?
答: 后面這個分錄就是正確的了。
老師,您好,補繳了2021年印花稅和企業(yè)所得稅,我做了2筆分錄,1、借:利潤分配-未分配利潤貸:銀行存款,2、做:應交稅費-應交企業(yè)所得稅、印花稅貸利泣分配-未分配利潤,對嗎
答: 你好,第一個是支付的印花稅,第二個這個是什么的,這個是紅沖計提的嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
23年企業(yè)所得稅匯算清繳要補繳所得稅,會計分錄:借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅繳納:借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅貸:銀行存款老師,正確嗎
答: 你好,同學 這個可以的,么沒問題的
小企業(yè)會計準則,匯算清繳補稅,直接借所得稅費用,貸應交稅費-企業(yè)所得稅,結轉的話結轉至本年利潤還是利潤分配-未分配利潤?
老師,小企業(yè)會計準則,匯算清繳補繳稅款借:利潤分配——未分配利潤貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅貸:銀行存款這個分錄對嗎?
老師,季末計提所得稅費用借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅,借:本年利潤貸:所得稅費用盈利年末本年利潤結轉到利潤分配-未分配利潤中去,借:本年利潤貸:利潤分配-未分配利潤,對嗎?










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