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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-10-15 15:08

您好!嚴格來說這個是要計入以前年度損益調整。 
但是這個不影響第二年的損益,所以不需要在第二年的利潤表體現(xiàn)

nnn 追問

2018-10-15 15:10

那資產(chǎn)負債表中是入未分配利潤嗎,那和利潤表的利潤不一樣

nnn 追問

2018-10-15 15:12

如果入以前年度損益的話,資產(chǎn)負債表時填哪項呢

宋生老師 解答

2018-10-15 15:15

您好!最終沖減是沖的未分配利潤。

nnn 追問

2018-10-15 15:21

那資產(chǎn)負債表中的未分配利潤余額和利潤表中的利潤不匹配呀

宋生老師 解答

2018-10-15 15:23

你好!這個本身就不一定匹配啊。

nnn 追問

2018-10-15 15:28

那就是說由于匯算清繳產(chǎn)生的不匹配是正常的, 我這一年都不用調整了吧

宋生老師 解答

2018-10-15 15:30

你好!是的。其實這個只有第一年是對應的。以后就都對不上了

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你好,?小企業(yè)會計準則下 匯算清繳的所得稅,分錄是 借:利潤分配—未分配利潤? ?,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 報表的勾稽關系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計—補交的所得稅
2022-04-13 14:48:06
借,利潤分配,未分配利潤,貸,應交稅費,企業(yè)所得稅, 借應交稅費,企業(yè)所得稅。貸,銀行存款。
2024-07-11 11:02:44
補交稅款是在次年了,不影響上年的報表的的,只需調納稅申報表即可的
2022-04-02 21:02:51
你好,你描述的這種情況,不需要做更正申報的
2023-05-03 11:29:26
你補交的所得稅是不是直接計入了以前年度損益調整
2022-04-06 12:05:09
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