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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-31 16:41

你好,這些用于職工福利或業(yè)務(wù)招待的進項稅額是不能抵扣的

四毛呀 追問

2018-08-31 16:52

我想請問下老師對管理會計怎么看的

鄒老師 解答

2018-08-31 16:53

你好,具體是關(guān)于管理會計的什么?

四毛呀 追問

2018-08-31 18:35

就是別人給我們提供會展服務(wù),總金額43200元,但是他是有返利銷售的,就是其中21600元是現(xiàn)金支付,21600元等于就是返點,他們直接扣了,但是開票給我們開了43200元的發(fā)票

四毛呀 追問

2018-08-31 18:37

我們的賬務(wù)處理怎么操作?

就是類似于京東購物的時候,滿199返100元的現(xiàn)金,那我買東西等于花了299元,但是我只支付了199元,但是他給我開票開了299元的發(fā)票

四毛呀 追問

2018-08-31 18:45

麻煩老師回復(fù)下

鄒老師 解答

2018-08-31 19:09

你好,按43200做收入,21600做費用處理

四毛呀 追問

2018-08-31 20:00

沒太明白呀

四毛呀 追問

2018-08-31 20:01

為什么要進收入呢

鄒老師 解答

2018-08-31 20:07

你好
就是別人給我們提供會展服務(wù),總金額43200元,但是他是有返利銷售的,就是其中21600元是現(xiàn)金支付,21600元等于就是返點,他們直接扣了,但是開票給我們開了43200元的發(fā)票
不好意思,我看成是你們給對方提供會展服務(wù)
既然是別人給你們提供會展服務(wù),你們做費,對方怎么還直接扣了 21600呢

四毛呀 追問

2018-08-31 20:40

43200
應(yīng)該是返利21600加現(xiàn)金21600,實際我們支付了21600,但是她開了43200的發(fā)票
不知道這個發(fā)票該怎么入賬啊

鄒老師 解答

2018-08-31 20:44

你好   借;銷售費用  43200   貸;庫存現(xiàn)金 21600   其他業(yè)務(wù)收入      應(yīng)交稅費

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你好,這個得看你其他的業(yè)務(wù),你其他的業(yè)務(wù)是加稅合計作證嗎?如果是的話,直接借管理費用,辦公費貸銀行存款。
2022-02-25 19:18:42
辦公室的空調(diào),是可以抵扣的
2018-08-29 10:44:21
你好,這個你計入辦公費就可以,計入福利費就不行。
2024-05-11 11:39:54
你這個是要計算什么呢
2022-04-06 12:05:26
1.購進生產(chǎn)用原材料所取得的增值稅專用發(fā)票中注明的稅額是26000元,此類原材料用于制造商品或者提供服務(wù),其可獲得扣除稅費等優(yōu)惠政策,但是只限于相應(yīng)的實物投入。 2.購進辦公設(shè)備所取得的增值稅專用發(fā)票中注明的稅額是8500元,辦公設(shè)備一般用于企業(yè)的日常經(jīng)營,不能用于直接生產(chǎn)商品,因此無法享受稅收優(yōu)惠政策。 3.支付包裝設(shè)計費取得的增值稅專用發(fā)票中注明的稅額是1200元,包裝設(shè)計的費用一般不能享受稅收優(yōu)惠政策,若企業(yè)需要,需要向稅務(wù)機關(guān)提交相關(guān)證明材料。 4.購進用于集體福利的食用油所取得的增值稅專用發(fā)票中注明的稅額是2600元,用于集體福利的食品、藥品等屬于“特定抵扣范圍內(nèi)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)”,可以享受稅收優(yōu)惠政策。
2023-03-14 16:27:46
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