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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-08-29 20:48

您好,不是的,每個月末把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,本年利潤年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目,

追問

2018-08-29 20:50

那每個月都要做資產(chǎn)負(fù)債表,上面不是有未分配利潤這一項嗎?如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)出來,那怎么計算負(fù)債和所有者權(quán)益合計呢?

王雁鳴老師 解答

2018-08-29 20:54

您好,是的,有未分配利潤這一項的,不結(jié)轉(zhuǎn)的話,填寫資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤這個項目時,把本年利潤科目余額加上利潤分配余額填寫進去就行了。

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相關(guān)問題討論
新年好 是的,是這樣做分錄的
2023-01-29 11:12:59
同學(xué)你好,利潤分配一未分配利潤 可以有余額,不用再結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-14 15:35:43
你好 虧損的話 借:利潤分配未分配利潤 貸:本年利潤
2022-01-15 14:00:31
您好,是在12月結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2023-02-01 12:52:20
你好; 本年利潤貸方負(fù)數(shù)就是借方的余額的;? 你結(jié)轉(zhuǎn) 就是 ; 借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤? ?
2023-02-06 16:02:59
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