送心意

樸老師

職稱會計師

2026-04-17 16:20

行政單位賬務處理:
收到財政項目資金
借:銀行存款
貸:財政撥款收入
轉撥給其他同級單位
借:其他應付款 / 撥出經費
貸:銀行存款

薇薇 追問

2026-04-17 17:51

轉撥給其他同級單位的時候,可以直接 借:業務活動費用  貸銀行存款   預算會計做借:行政支出 貸:資金結存嗎

樸老師 解答

2026-04-17 17:54

絕對不能這樣做。
這樣會虛增你單位的支出和預算執行,財政檢查會認定違規列支、虛報支出。
正確分錄:
財務會計:
借:其他應付款 / 撥出經費
貸:銀行存款
預算會計:
借:其他支出
貸:資金結存

薇薇 追問

2026-04-17 18:35

第一個問題預算會計:
借:其他支出  貸:資金結存,如果預算會計這么做,那么做決算時候,其他支出代表除了財政以外的資金,不能相應結轉余額,
第二個問題借:其他應付款 / 撥出經費    貸:銀行存款  ,這樣掛賬越來越多,我賬上豈不是掛賬越來越多,用什么來沖平呢

樸老師 解答

2026-04-17 18:37

你那個分錄就虛增支出了

薇薇 追問

2026-04-17 19:22

那你這個分錄怎么理解呢

樸老師 解答

2026-04-17 19:25

財務會計
收到:
借:銀行存款
貸:其他應付款 — 轉撥財政資金
轉撥:
借:其他應付款 — 轉撥財政資金
貸:銀行存款
→ 一收一支平賬,不會掛賬,也不進你單位費用
預算會計
收到不做,轉撥時:
借:其他支出 — 財政撥款支出 / 項目支出
貸:資金結存
決算為什么能過
這筆錢是財政轉撥資金,不屬于你單位自身運轉支出
決算里 “其他支出” 本來就包含對其他單位的補助、轉撥資金
只要在決算填報時注明是轉撥同級財政項目資金,完全合規,不會報錯

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同學你好 直接相反分錄沖
2022-02-16 10:14:10
財政部門會發一個決算系統給你填的哈。根據你上年的賬務數據資料填寫
2022-03-11 10:36:49
同學你好 每月月底也要結轉
2022-03-22 13:33:36
你好 行政事業單位會計報表 按時間可劃分為旬報、月報和年報(即決算); 按編報單位可劃分為財政總預算會計報表和單位會計報表; 按內容劃分,一般包括資產負債表(靜態表,反映一定日期的財務狀況)、預算執行情況表、收入支出表(動態表,反映會計期間的收、支、余狀況)、附表及說明書等。 附表一般作為報表中某些科目的明細內容或未列入報表中的重要經濟業務活動或基礎材料;說明書是對報表中某些事項的補充及情況說明。
2022-03-09 12:03:47
行政單位邀請足球隊來聯誼賽,可以做接待
2019-08-02 21:12:30
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