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送心意

樸老師

職稱會計師

2026-04-15 18:17

一、客戶以房抵貨款(視同收款 + 購房)
沖減應(yīng)收賬款
借:其他應(yīng)收款 — 法人 / 員工
貸:應(yīng)收賬款 — 客戶
若有差額(多抵或少抵)
少抵:繼續(xù)掛應(yīng)收
多抵:掛其他應(yīng)付款
二、房子落在法人 / 員工名下(不屬于公司資產(chǎn))
不進(jìn)固定資產(chǎn),只做往來:
借:其他應(yīng)收款 — 法人 / 員工
貸:應(yīng)收賬款 — 客戶

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相關(guān)問題討論
你好,也就是你已經(jīng)暫估,然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本,確認(rèn)了收入,是這個意思嗎?
2022-07-08 18:23:55
對于貨款已付、貨物已收但沒有發(fā)票一直掛賬的賬務(wù)處理,可以按照以下步驟進(jìn)行: 1. 記錄現(xiàn)金流:在出納臺帳中記錄現(xiàn)金流,這是沒有發(fā)票賬務(wù)處理的基礎(chǔ),要將發(fā)生的交易全部記錄下來,包括支付貨款的日期、金額等信息。同時,將采購成本的總額記錄在應(yīng)付賬款科目上。 2. 暫估入賬:由于尚未收到發(fā)票,企業(yè)可以根據(jù)采購合同或協(xié)議,對采購的貨物進(jìn)行暫估入賬。借記庫存商品或相關(guān)資產(chǎn)科目,貸記應(yīng)付賬款暫估。 3. 跟進(jìn)發(fā)票:企業(yè)應(yīng)盡快與供應(yīng)商溝通,明確開具發(fā)票的時間和方式,及時取得發(fā)票。 4. 收到發(fā)票后的處理: ? 當(dāng)收到發(fā)票后,會計人員需要核對發(fā)票內(nèi)容是否與采購的貨物相符,包括貨物的名稱、數(shù)量、單價、金額等。 ? 根據(jù)發(fā)票內(nèi)容,增加采購明細(xì)賬,并沖減之前的暫估入賬。即借記應(yīng)付賬款暫估(紅字),貸記庫存商品(紅字),然后借記庫存商品(藍(lán)字),貸記應(yīng)付賬款(藍(lán)字)。 ? 同時,根據(jù)發(fā)票上的稅額,進(jìn)行相應(yīng)的稅務(wù)處理。 5. 銷賬處理:當(dāng)企業(yè)支付完應(yīng)付賬款后,需要進(jìn)行銷賬處理。借記應(yīng)付賬款,貸記銀行存款等科目。 6. 加強內(nèi)部控制:為了避免類似情況再次發(fā)生,企業(yè)應(yīng)加強內(nèi)部控制,完善采購流程,確保及時取得發(fā)票并進(jìn)行賬務(wù)處理。
2025-02-18 19:48:26
同學(xué),你好 如果公司買一副眼鏡賠給法人 借:管理費用-福利費 貸:銀行存款
2024-07-23 09:42:44
你好這個只能當(dāng)法人代公司支付。借,長期應(yīng)付款貸,其他應(yīng)付款,法人。
2024-01-10 16:48:51
你好 寫一個代付款的證明
2020-05-20 16:00:54
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