送心意

張小寧老師

職稱中級會計師,初級會計師

2026-04-07 16:42

借:應付職工薪酬  貸:未分配利潤  
匯算時調增處理

波斯貓 追問

2026-04-07 16:46

老師,比如多計提4萬,只是做一個分錄:借:應付職工薪酬  4萬,貸:未分配利潤  4萬。匯算時只要調增4萬就可以了,是嗎?不需要再做其他的

張小寧老師 解答

2026-04-07 16:49

是的,你的理解是對的。

波斯貓 追問

2026-04-07 16:50

多計提的工資不需要沖減掉嗎?

張小寧老師 解答

2026-04-07 16:51

已經沖了,沖的去年的,影響去年

波斯貓 追問

2026-04-07 16:52

老師完整的分錄應該如何寫的

張小寧老師 解答

2026-04-07 16:54

借:應付職工薪酬  貸:未分配利潤 
這就是沖去年多計提分錄

波斯貓 追問

2026-04-07 16:56

借:應付職工新酬  4萬,不是付了嗎?并沒有付啊

張小寧老師 解答

2026-04-07 16:59

沒付,若做到今年,是貸記管理費用,做到去年,用未分配利潤

波斯貓 追問

2026-04-07 17:01

做到今年,是借:管理費用 -40000,貸:應付職工新酬  -40000,是這樣嗎

張小寧老師 解答

2026-04-07 17:01

是的,做到今年,可以這樣寫分錄

波斯貓 追問

2026-04-07 17:02

哪我匯算清繳如何處理呢

張小寧老師 解答

2026-04-07 17:08

職工薪酬明細表填寫,形成調增

上傳圖片 ?
相關問題討論
借以前年度損益調整貸應付職工薪酬工資。
2022-02-10 18:06:08
沒有 計提,但已經計入成本費用,不用調整
2024-05-15 15:16:02
你好 ; 多計提了;? 你紅沖; 借應付職工薪酬-工資 貸以前年度損益調整; 借以前年度損益調整貸利潤分配-未分配利潤??
2023-05-16 09:25:48
匯算前發放工資了,二者一致。按計提工資
2023-04-16 14:04:32
22年做沖減分錄 借:應付工資 99萬 貸:未分配利潤? 99萬
2022-06-02 15:12:15
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...