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送心意

家權老師

職稱稅務師

2026-03-25 11:21

借:管理費用98
貸:銀行存款98

追問

2026-03-25 11:53

那發(fā)票開的是100呢,這個不是很矛盾,會不會引起稅務風險?

家權老師 解答

2026-03-25 11:54

關鍵是為啥只報銷98呢?

追問

2026-03-25 12:27

實際就是98,但是找的發(fā)票是開的100

家權老師 解答

2026-03-25 14:16

那么就要支付100,叫他退回公司2元

追問

2026-03-25 15:31

已經銀行支付98

家權老師 解答

2026-03-25 15:32

那么你得寫個說明,說清楚為啥只報銷98,找個合理的理由

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相關問題討論
你好!可以給備用金在其他應收款科目下核算
2016-08-30 08:34:17
你好,是不是有一部分保險沒有給你開發(fā)票?
2022-03-22 11:53:55
借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸:其他應付款
2022-01-11 19:55:28
借原材料貸其他應付款,借其他應付款貸庫存現(xiàn)金。
2022-01-07 16:08:02
您好,借管理費用~油費,貸銀行存款,企業(yè)所得稅計算時進行納稅調整。
2020-06-27 23:30:29
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