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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2026-03-19 15:17

同學,你好 
若僅是分裝、換包裝、貼牌→ 不征消費稅 
若加入藥材、香料、輔料等進行調(diào)配,制成配制酒(如藥酒、露酒)→ 改變原酒基風格 → 屬于應稅行為,需按規(guī)定繳納消費稅,并可能適用“其他酒”或“白酒”稅率

藍精靈 追問

2026-03-19 15:21

老師您好!需要提供什么資料給當?shù)囟悇站帧?/p>

小菲老師 解答

2026-03-19 15:23

同學,你好 
這個不需要的

藍精靈 追問

2026-03-19 15:26

老師您好!那之前交的能退稅嗎?

小菲老師 解答

2026-03-19 15:29

同學,你好 
那你要去申請

藍精靈 追問

2026-03-19 15:35

老師您好!需要哪些資料

小菲老師 解答

2026-03-19 15:36

同學,你好 
你更正申報表,提供說明文件

藍精靈 追問

2026-03-19 15:45

老師您好!需提供哪些說明文件。

小菲老師 解答

2026-03-19 15:46

同學,你好 
就是自己手寫的,比如之前財務由于疏忽,誤填寫了消費稅申報表,特此更正

藍精靈 追問

2026-03-19 16:13

老師您好!就是沒弄清楚政策,冤枉交了消費稅

小菲老師 解答

2026-03-19 16:23

同學,你好
那你現(xiàn)在就是更正申報表

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A.進口環(huán)節(jié)海關代征的增值稅、消費稅
2023-07-02 10:43:42
同學你好 需要繳納增值稅的
2022-06-20 16:12:51
(1)該企業(yè)業(yè)務(1)應繳納的消費稅稅額為: 585+845=1430萬元 (2)該企業(yè)業(yè)務(2)應繳納的增值稅稅額和消費稅稅額為: 應繳納的增值稅稅額為:156萬元 應繳納的消費稅稅額為:1200×5%=60萬元 (3)該企業(yè)業(yè)務(3)的增值稅銷項稅額和應繳納消費稅稅額為: 增值稅銷項稅額為:0 應繳納消費稅稅額為:1200×5%=60萬元 (4)該企業(yè)業(yè)務(4)應繳納消費稅稅額為: 60×5%=3萬元 (5)該企業(yè)當月應繳納的增值稅稅額為: 4500+6500+1200+60-300×4500/800-500×6500/800-1200-60-40×60/5=332萬元
2023-12-31 11:42:57
應稅消費品的銷售,繳納消費稅的同時還是要繳納增值稅的
2022-04-13 11:28:39
)B 企業(yè)應繳的增值稅;8*0.13=1.04
2022-04-10 17:54:06
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