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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2026-03-18 11:24

您好,是的,不超過335,就是小微企業(yè)

尚明真家長 追問

2026-03-18 11:29

我想問的是是否需要補繳?也就是小微企業(yè)身份轉(zhuǎn)換前后

劉艷紅老師 解答

2026-03-18 11:32

是的,如果不是小微企業(yè),要按一般企業(yè)來的

尚明真家長 追問

2026-03-18 11:40

剛成立還不知道應(yīng)納稅所得額啥時候超過300萬,在沒超過之前先按小微企業(yè)預(yù)繳?

劉艷紅老師 解答

2026-03-18 11:42

是的,沒超是按小微企業(yè)來的

尚明真家長 追問

2026-03-18 12:51

老師,能不能把我的問題認真仔細讀完看我到底想問啥?印花稅和所得稅如果一個納稅年度內(nèi)超過小微的標準了,原先享受的優(yōu)惠用補繳嗎?

劉艷紅老師 解答

2026-03-18 12:58

他是按年來算的,如果當年不是小微企業(yè),前面少交的稅,都要補交,是這個意思

尚明真家長 追問

2026-03-18 13:00

印花稅和所得稅都得補繳嗎?

劉艷紅老師 解答

2026-03-18 13:03

是的,都要補繳的,不能享受小微的政策

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不是,納稅人的繳稅方式和匯算清繳的繳稅方式是不一樣的。根據(jù)匯算清繳的稅率表,可以看到,當匯算清繳應(yīng)納稅所得額超過33537.59元時,將使用30%的稅率來征收稅收,此時,所得稅應(yīng)當計算為總額的30%,也就是10061.27元。
2023-03-16 14:49:48
你好,A107040表里的減免稅額,是自動帶出來的。 如果你的應(yīng)納稅所得額是163839,那么應(yīng)納所得稅額=(本年利潤* 稅率(25%)40,959.75 減:減免所得稅額(填寫A107040),應(yīng)該是163839*0.225=36863.78 應(yīng)納稅額是163839*0.025=4095.97
2022-05-27 15:12:26
您好,計算過程如下 應(yīng)納稅所得額減按12.5%,稅率是20% 實際稅率=12.5%*20%=2.5%
2022-03-18 09:56:35
您好, 所得稅這么計算的 100萬*2.5%
2022-08-05 14:28:01
你好,就是利潤,100萬以內(nèi)的稅率是2.5%, 利潤100萬到300萬之間的稅率5%。 12.5%乘以20%等于2.5%。
2022-04-12 14:27:50
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