我在做匯算清繳,投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表的數(shù)據(jù)填 問(wèn)
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第4行的賬載金額、稅收金額,是由《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表(A105030)》的合計(jì)行數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總帶過(guò)來(lái)的,無(wú)需手動(dòng)填寫(xiě),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)取數(shù)。 答
老師,食堂買(mǎi)的菜沒(méi)有發(fā)票應(yīng)該怎么處理? 問(wèn)
有進(jìn)貨的單子都可以做賬,建議還是在工資里邊做伙食補(bǔ)貼,然后發(fā)工資的時(shí)候扣下來(lái)支付給食堂,就不需要發(fā)票了 答
老師,企業(yè)房產(chǎn)稅按金額的多少交 問(wèn)
如果是沒(méi)有出租,就是按房產(chǎn)原值的*70% 答
老師,請(qǐng)問(wèn),公司為資金使用方便,頻繁用借款形式,轉(zhuǎn)法 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師 代扣代繳手續(xù)費(fèi)已經(jīng)退到賬戶(hù) 這個(gè)時(shí)候需 問(wèn)
您好,不用,這個(gè)申報(bào)無(wú)票收入就可以 答

老師您好,外貿(mào)企業(yè)需要退稅,做成本的時(shí)候是借應(yīng)交增值稅-外貿(mào)出口進(jìn)項(xiàng)稅,計(jì)提退稅時(shí)是借其他應(yīng)收款-出口退稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口退稅,收到退稅時(shí)是借銀行貸其他就收款-出口退稅。那本月結(jié)轉(zhuǎn)稅金如何寫(xiě)分錄?
答: 同學(xué)你好 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅出口退稅的結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師您好,外貿(mào)企業(yè)需要退稅,做成本的時(shí)候是借應(yīng)交增值稅-外貿(mào)出口進(jìn)項(xiàng)稅,計(jì)提退稅時(shí)是借其他應(yīng)收款-出口退稅,收到退稅時(shí)是借銀行貸其他就收款-出口退稅。那本月結(jié)轉(zhuǎn)稅金如何寫(xiě)分錄?
答: 同學(xué)你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(出口免抵稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--出口退稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,外貿(mào)企業(yè),確認(rèn)出口退稅時(shí),借:其他應(yīng)收款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅),收到出口退稅時(shí),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。那“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)”里會(huì)有累計(jì)的余額,需要做處理嗎,應(yīng)該怎么處理,謝謝
答: 你好,可以處理,也可以不用處理。如果處理的話(huà),借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。







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董孝彬老師 解答
2026-03-15 13:40