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送心意

樸老師

職稱會計師

2026-01-07 11:05

你的分錄邏輯基本正確,需注意兩點細節(jié):
1. 結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅的分錄,應(yīng)與轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄在同一會計期間編制,確保未交增值稅余額準確。
2. 計算 銷-進-預(yù)繳增值稅 時,需確認銷項、進項稅額的取值為當期實際發(fā)生且合規(guī)抵扣的金額,避免遺漏進項轉(zhuǎn)出等調(diào)整項。

00 追問

2026-01-07 11:36

這里我沒整明白,有些老師說我做的分錄是錯的。
1、機構(gòu)地計提增值稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷-進-預(yù)繳增值稅186122.3-110981.51-14262.3=60878.48
說我這一步取什不對,應(yīng)該是銷項-進項,不能減預(yù)繳金額

00 追問

2026-01-07 11:38

這塊沒有哪個老師能我講清楚,到底是銷減進?還是銷減進減預(yù)繳來取值計提增值
麻煩老師詳細講清楚

樸老師 解答

2026-01-07 11:49

轉(zhuǎn)出未交增值稅的計算基數(shù)=當期銷項稅額-當期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出等調(diào)整項,不直接扣減預(yù)繳增值稅
1. 第一步:結(jié)轉(zhuǎn)當期銷項與進項的差額
這個步驟只核算“銷項-進項”的純差額,和預(yù)繳增值稅無關(guān),因為預(yù)繳增值稅是異地提前繳納的稅款,屬于對“未交增值稅”的抵減項,不是對銷項進項的直接沖減。
分錄:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  75140.79(186122.3-110981.51)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅  75140.79
2. 第二步:結(jié)轉(zhuǎn)異地預(yù)繳增值稅,抵減未交增值稅
預(yù)繳的稅款是用來減少最終要繳納的稅款,所以要沖減“未交增值稅”的貸方余額,這是單獨的結(jié)轉(zhuǎn)步驟,不能和第一步合并。
分錄:
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅  14262.3
貸:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅  14262.3
3. 第三步:次月繳納稅款
此時“應(yīng)交稅費-未交增值稅”的余額就是最終要交的稅:75140.79-14262.3=60878.49(和你算的結(jié)果一致,差異是尾差)
分錄:
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅  60878.48
貸:銀行存款  60878.48
為什么你的原分錄會被說錯
你把“預(yù)繳增值稅”直接扣在“轉(zhuǎn)出未交增值稅”的計算里,混淆了“銷項進項的差額結(jié)轉(zhuǎn)”和“預(yù)繳稅款的抵減”兩個獨立步驟,雖然最終繳納金額一致,但會計核算的邏輯順序不符合增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則。

00 追問

2026-01-07 12:04

那預(yù)繳附加稅與機構(gòu)地的附加稅計提的分錄如何寫?

00 追問

2026-01-07 12:06

12月份的開的銷項發(fā)票,異地預(yù)繳時間是1月份預(yù)繳的。在12月份要做這一步結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅的分錄嗎?

00 追問

2026-01-07 12:12

12月份開的發(fā)票,預(yù)繳時間是2026年1月份,
借:應(yīng)交費費-未交增值稅14262.3
貸:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅14262.3
這一步分錄是12月份做?還是1月份做?2026年1月份預(yù)繳的是2025年度12月份的增值稅

樸老師 解答

2026-01-07 12:13

預(yù)繳的時候不計提,季度末才計提

00 追問

2026-01-07 12:14

不明白,老師只用告訴 我這一步分錄是寫在12月份?還是寫在1月份?

樸老師 解答

2026-01-07 12:26

是12月做這個分錄的

00 追問

2026-01-07 13:47

哦,次月再做繳納預(yù)繳增值稅的分錄:借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅14262.3
                                                          貸:銀行存款14262.3

00 追問

2026-01-07 13:53

項目地預(yù)繳的附加稅也是在12月份里做計提的分錄嗎?

樸老師 解答

2026-01-07 13:55

同學(xué)你好
對的,是這樣的哦

00 追問

2026-01-07 14:20

謝謝老師,老師回復(fù)得非常詳細,認真,負責。

樸老師 解答

2026-01-07 14:21

滿意請給五星好評,謝謝

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交稅 借;應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款 本地申報時抵繳 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
你好;? ? 嗯 。是的。 這樣? 做分錄是對的??
2022-08-15 16:01:52
你好,你的會計分錄是對的,
2026-01-06 09:56:36
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
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