送心意

家權老師

職稱稅務師

2025-10-09 16:27

9月付款掛其他應收款,10月報銷沖其他應收款

靜~sophia 追問

2025-10-09 16:29

老師,假如付款3000元,發票有2000元。10月回發票1000元,9月是借管理費用2000  其他應收款1000  貸銀行存款 3000, 10月在借管理費用 貸其他應收款,是這樣做分錄嗎,謝謝老師

家權老師 解答

2025-10-09 16:33

是的,就是那樣做就行

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